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收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表
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2017年度部门决算表
收入支出决算总表
编制单位:广州民航职业技术学院
2017
年度
金额单位: 元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
431,476,000.00
一、一般公共服务支出
0.00
其中:政府性基金预算财政拨款
170,860,000.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
123,542,371.08
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
982,625.08
五、教育支出
233,951,923.53
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
28,910.27
六、其他收入
4,562,373.52
七、文化体育与传媒支出
12,244.50
八、社会保障和就业支出
13,035,721.53
九、医疗卫生与计划生育支出
0.00
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
106,541,354.53
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
15,929,837.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
560,563,369.68
本年支出合计
369,499,991.36
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
23,246,569.69
年初结转和结余
161,171,608.74
年末结转和结余
328,988,417.37
总计
721,734,978.42
总计
721,734,978.42
收入决算表
编制单位:广州民航职业技术学院
2017年度
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
560,563,369.68
431,476,000.00
0.00
123,542,371.08
982,625.08
0.00
4,562,373.52
205
教育支出
257,678,269.68
150,299,200.00
0.00
101,834,071.08
982,625.08
0.00
4,562,373.52
20502
普通教育
6,302,500.00
6,302,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050205
高等教育
6,302,500.00
6,302,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
251,375,769.68
143,996,700.00
0.00
101,834,071.08
982,625.08
0.00
4,562,373.52
2050305
高等职业教育
251,375,769.68
143,996,700.00
0.00
101,834,071.08
982,625.08
0.00
4,562,373.52
20509
教育费附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060703
青少年科技活动
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
15,365,100.00
5,326,300.00
0.00
10,038,800.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
15,365,100.00
5,326,300.00
0.00
10,038,800.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
15,365,100.00
5,326,300.00
0.00
10,038,800.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
271,300,000.00
271,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21403
民用航空运输
100,440,000.00
100,440,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140307
民用航空安全
440,000.00
440,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140399
其他民用航空运输支出
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21469
民航发展基金支出
170,860,000.00
170,860,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2146903
民航安全
1,090,000.00
1,090,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2146999
其他民航发展基金支出
169,770,000.00
169,770,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16,220,000.00
4,550,500.00
0.00
11,669,500.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
16,220,000.00
4,550,500.00
0.00
11,669,500.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
13,620,000.00
3,965,500.00
0.00
9,654,500.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
2,600,000.00
585,000.00
0.00
2,015,000.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
编制单位:广州民航职业技术学院
201
7
年度
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
369,499,991.36
258,825,902.88
110,073,807.00
0.00
600,281.48
0.00
205
教育支出
233,951,923.53
229,860,344.35
3,491,297.70
0.00
600,281.48
0.00
20502
普通教育
6,302,500.00
6,302,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050205
高等教育
6,302,500.00
6,302,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
227,024,377.74
223,557,844.35
2,866,251.91
0.00
600,281.48
0.00
2050305
高等职业教育
227,024,377.74
223,557,844.35
2,866,251.91
0.00
600,281.48
0.00
20509
教育费附加安排的支出
580,045.79
0.00
580,045.79
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
580,045.79
0.00
580,045.79
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
28,910.27
0.00
28,910.27
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
13,183.47
0.00
13,183.47
0.00
0.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
13,183.47
0.00
13,183.47
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
15,726.80
0.00
15,726.80
0.00
0.00
0.00
2060703
青少年科技活动
15,726.80
0.00
15,726.80
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
12,244.50
0.00
12,244.50
0.00
0.00
0.00
20701
文化
12,244.50
0.00
12,244.50
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
12,244.50
0.00
12,244.50
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
13,035,721.53
13,035,721.53
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
13,035,721.53
13,035,721.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
13,035,721.53
13,035,721.53
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
106,541,354.53
0.00
106,541,354.53
0.00
0.00
0.00
21403
民用航空运输
50,172,941.89
0.00
50,172,941.89
0.00
0.00
0.00
2140307
民用航空安全
460,584.67
0.00
460,584.67
0.00
0.00
0.00
2140399
其他民用航空运输支出
49,712,357.22
0.00
49,712,357.22
0.00
0.00
0.00
21469
民航发展基金支出
56,368,412.64
0.00
56,368,412.64
0.00
0.00
0.00
2146903
民航安全
434,986.26
0.00
434,986.26
0.00
0.00
0.00
2146999
其他民航发展基金支出
55,933,426.38
0.00
55,933,426.38
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
15,929,837.00
15,929,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
15,929,837.00
15,929,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
13,577,871.00
13,577,871.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
2,351,966.00
2,351,966.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:广州民航职业技术学院
201
7
年度
金额单位:元
收
入
支
出
项
目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏
次
3
栏
次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
260,616,000.00
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
170,860,000.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
147,768,898.84
147,768,898.84
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
5,881,500.00
5,881,500.00
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
106,541,354.53
50,172,941.89
56,368,412.64
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
4,550,500.00
4,550,500.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
431,476,000.00
本年支出合计
264,742,253.37
208,373,840.73
56,368,412.64
年初财政拨款结转和结余
111,746,851.77
年末财政拨款结转和结余
278,480,598.40
55,180,457.34
223,300,141.06
一、一般公共预算财政拨款
2,938,298.07
基本支出结转
3,699,456.16
3,699,456.16
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
108,808,553.70
项目支出结转和结余
274,781,142.24
51,481,001.18
223,300,141.06
总计
543,222,851.77
总计
543,222,851.77
263,554,298.07
279,668,553.70